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      張掖市人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
      索引號(hào)
      620700004/2025-00026
      文號(hào)
      關(guān)鍵詞
      發(fā)布機(jī)構(gòu)
      市政府辦
      公開(kāi)形式
      責(zé)任部門(mén)
      生成日期
      2025-02-15 09:06:41
      是否有效



      張掖市人民政府辦公室

      2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明


      目  錄


      第一部分 市政府辦公室基本概況

      一、市政府辦公室職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      第二部分 2025年市政府辦公室預(yù)算情況說(shuō)明

      一、收支總體情況

      二、一般公共預(yù)算情況

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      五、政府采購(gòu)安排情況

      六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

      八、預(yù)算績(jī)效管理情況

      九、名詞解釋

      第三部分 2025年市政府辦公室預(yù)算公開(kāi)表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、財(cái)政撥款支出表

      六、一般公共預(yù)算支出情況表

      七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

      八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

      九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

      十、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

      十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

      十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表




      按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下:

      一、單位職責(zé)

      1負(fù)責(zé)處理市政府日常事務(wù)和政務(wù),協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);

      2對(duì)各部門(mén)各縣區(qū)請(qǐng)示事項(xiàng)提出擬辦意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批;

      3協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理重大突發(fā)事件;

      4督查市政府各項(xiàng)決議、決定重要工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況;

      5主管全市信息化工作電子政務(wù)工作;

      6負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)和市政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織安排;

      7開(kāi)展調(diào)查研究,為政府制定方針、政策提出建議;

      8做好市政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障工作;

      9指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)開(kāi)展工作;

      10.組織開(kāi)展外事工作重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等

      11.牽頭推進(jìn)市行政審批制度改革和“一窗辦、一網(wǎng)辦、簡(jiǎn)化辦、馬上辦”工作職責(zé);

      12.對(duì)市政府重大工作部署落實(shí)情況開(kāi)展督查。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      市政府辦公室內(nèi)部科室設(shè)置為秘書(shū)一科秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、綜合科、信息科、政務(wù)督查一科、政務(wù)督查二科、外事管理科、政務(wù)審改科、政策法規(guī)科研究室、行政財(cái)務(wù)科文檔科、政策咨詢(xún)研究科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科、社會(huì)發(fā)展研究科、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃科22個(gè)科室。市政府辦公室預(yù)算包括市政府辦公室、市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)預(yù)算。

      三、市政府辦公室收支總體情況

      按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年市政府辦公室收支預(yù)算如下:

      2025市政府辦公室收支總預(yù)算1597.53萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則,市政府辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

      (一)收入預(yù)算

      2025年收入預(yù)算1597.53萬(wàn)元。包括:

      一般公共預(yù)算收入1597.53萬(wàn)元。

      政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元;

      其他收入0萬(wàn)元。





      (二)支出預(yù)算

      2025支出預(yù)算1597.53萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表3)。其中:基本支出1587.93萬(wàn)元,占99.40%; 項(xiàng)目支出9.60萬(wàn)元,占0.6%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,0%



      四、一般公共預(yù)算情況

      2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1597.53萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出1207.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出150.27萬(wàn)元、住房保障支出104.71萬(wàn)元。



      (一)基本支出

      2025年基本支出1597.53萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少267.91萬(wàn)元,下降14.36%,下降的主要原因:一是人員調(diào)配減少等減少工資福利支出及商品服務(wù)支出;二是減少的社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等;三是減少的公用經(jīng)費(fèi)等。

      按經(jīng)濟(jì)科目分析支出預(yù)算: 

      1.工資福利支出1283.97萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

      2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.45萬(wàn)元,主要包括:退休人員醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

      3.公用經(jīng)費(fèi)支出238.51萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

      (二)項(xiàng)目支出

      2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算9.60萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加9.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是2025年春節(jié)期間慰問(wèn)堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位。 ????

      經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

      保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是2025年春節(jié)期間慰問(wèn)堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位。

      其他項(xiàng)目0個(gè)。

      (三)支出功能分類(lèi)說(shuō)明

      1.一般公共服務(wù)支出1207.14萬(wàn)元,較上年減少214.19萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)配減少、工資福利支出及商品服務(wù)支出減少。

      2.社會(huì)保障和就業(yè)支出135.42萬(wàn)元,較上年減少22.96萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)配減少、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

      3.衛(wèi)生健康支出150.27萬(wàn)元,較上年減少12.94萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)配減少、衛(wèi)生健康支出減少。

      4.住房保障支出(住房公積金)104.71萬(wàn)元,較上年減少17.82萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)配減少,住房保障支出減少。

      五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.50萬(wàn)元,較2024年預(yù)算減少14.08萬(wàn)元。

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi),由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一安排,根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況,經(jīng)市政府同意,按程序撥付部門(mén)單位使用。

      2.公務(wù)接待費(fèi)50.50萬(wàn)元,較2024年減少14.08萬(wàn)元,下降21.80%,下降的主要原因是帶頭過(guò)緊日子,進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

      3.市政府辦公室無(wú)公車(chē),無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

      (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      培訓(xùn)費(fèi)0.68萬(wàn)元,較上年減少0.12萬(wàn)元。減少的原因是人員減少。

      (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      會(huì)議費(fèi)4.30萬(wàn)元,與2024年一致。



      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.70萬(wàn)元,較2024年預(yù)算增加4.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.86%,增長(zhǎng)的主要原因是增加2025年春節(jié)期間慰問(wèn)堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位14個(gè)。

      七、政府采購(gòu)安排情況

      2025年,市政府辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額54.10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.10萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算37萬(wàn)元。

      2025年,市政府辦公室面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額54.10萬(wàn)元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額54.10萬(wàn)元。

      八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      市政府辦公室上年末固定資產(chǎn)原值為4111.29萬(wàn)元,累計(jì)折舊1678.46萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值為2432.82萬(wàn)元。其中:辦公用房9388.35平方米,單位無(wú)公務(wù)用車(chē);單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)(套)。

      九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

      (一)政府性基金預(yù)算支出情況

      2025年市政府辦公室未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

      (二)非稅收入情況

      2025年市政府辦公室無(wú)非稅收入。

      (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

      市政府辦公室年初預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),為2025年春節(jié)期間慰問(wèn)堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位費(fèi)用。

      (四)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

      2025年未安排移轉(zhuǎn)支付預(yù)算,表為空表。

      (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

      2025年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,表為空表。

      十、預(yù)算績(jī)效管理情況

      (一)2024預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

      按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

      1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024度,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè),公開(kāi)率為100%。

      2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。20247月,組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-6月份日常公用支出118.40萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的41.77%,“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是上半年大部分公務(wù)接待費(fèi)用尚未結(jié)算,沒(méi)有形成支出。人員支出949.60萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的57.85%,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1-6月份重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出2.56萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的7.1%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是申請(qǐng)的36萬(wàn)元市本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金于614日才撥付到本單位,各項(xiàng)支出正在進(jìn)行中。截至10月底,完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè),完成率為75.9%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:市本級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金因下達(dá)資金時(shí)間晚和項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)的限制,項(xiàng)目資金支付率有點(diǎn)低。截至12月底,所有項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行情況好,項(xiàng)目任務(wù)建設(shè)及資金支付達(dá)到財(cái)政要求,“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。

      3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024度,組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè),其中,單位整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。本單位部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)并隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政、隨決算公開(kāi)。

      4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

      (二)2025績(jī)效目標(biāo)編制情況

      2025,納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)32個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

      十一、名詞解釋

      1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

      2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

      3.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

      4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

      5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額),其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

      6.項(xiàng)目支出:指市政府辦公室為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

      7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      附件:1.張掖市人民政府辦公室2025年預(yù)算公開(kāi)表

      ??????2.張掖市人民政府辦公室2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表



      張掖市人民政府辦公室

      2025123



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