首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 三公經(jīng)費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經(jīng)費
張掖市公安局機場分局
2025年部門預算說明
目 ?錄
?
?
第一部分 部門/單位基本概況
一、部門/單位職責
二、機構設置情況
第二部分 2025年部門/單位預算情況說明
一、收支總體情況
二、一般公共預算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況
五、政府采購安排情況
六、國有資產(chǎn)占用情況
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理情況
九、名詞解釋
第三部分 2025年部門(單位)預算公開表
一、部門/單位收支總體情況表
二、部門/單位收入總體情況表
三、部門/單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預算公開如下:??????????????????????????
一、部門職責
????一、貫徹執(zhí)行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規(guī),指導、監(jiān)督、檢查全市公安工作。
?二、組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息工作;承擔偵辦重大案件、研究制定相應對策的職責。
?三、組織、指導全市公安機關偵破刑事、經(jīng)濟犯罪案件,承辦或督辦重大疑難案件。
?四、組織、指導全市公安機關開展禁毒、緝毒工作;指導、監(jiān)督麻醉的安全管理及易制毒化學品的管制;承擔市禁毒委員會辦公室日常工作。
?五、負責治安管理工作。組織、指導、監(jiān)督全市公安機關依法開展治安行政管理工作,查處危害社會治安秩序的行為;在黨委、政府領導下,依法處置重大治安事故。
?六、負責出入境管理有關工作。組織、指導出境、入境和外國人在我市居留、旅游的有關管理工作;組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。
?七、指導、監(jiān)督全市公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員的管理工作。
?八、組織、指導、監(jiān)督全市公安機關開展信息網(wǎng)絡安全保衛(wèi)、信息通信建設和科學技術工作。
?九、承擔指導、監(jiān)督全市公安機關防范處置邪教組織違法犯罪活動的職責;承擔組織、指導、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、打擊工作的職責,負責市政府反恐怖領導小組辦公室日常工作。
?十、指導、監(jiān)督全市公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰工作;指導、監(jiān)督全市公安機關對看守所、拘留所、強制戒毒所的管理;負責收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)審批工作,承擔市勞動教養(yǎng)委員會辦公室日常工作。
?十一、承擔來張的黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議、重大事件的安全警衛(wèi)工作職責。
?十二、組織、指導全市公安機關開展刑事技術、技術偵察工作,承擔刑事技術檢驗鑒定和技術偵察的職責。
?十三、組織、指導全市公安機關裝備(被裝)、業(yè)務經(jīng)費、營建等警務保障工作。
?十四、組織、指導全市公安隊伍建設以及警務督察、紀檢監(jiān)察、審計工作;按規(guī)定權限管理干部,實施對民警的監(jiān)督;查處或督辦公安隊伍中發(fā)生的重大違紀案件。
?十五、管理森林、民航公安機關開展業(yè)務工作。
?十六、聯(lián)系、協(xié)調(diào)鐵路等行業(yè)公安工作。
?十七、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。
????二、機構設置
?張掖市公安局機場分局內(nèi)設機構??個,現(xiàn)有民警職工 ?人,其中公務員(含工勤人員) ?人、事業(yè)干部 ?人、輔警 ?人、長期聘用人員 ?人;退休人員 ?人。
????三、部門收支總體情況
???按照預算管理有關規(guī)定,2025年部門(單位)收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
2025年部門收支總預算168.56萬元。按照綜合預算的原則,部門(單位)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
(一)收入預算情況
2025年收入預算168.56萬元,比2024年增加1.59萬元,主要原因是上年人員增資。其中:一般公共預算財政撥款收入168.56萬元,政府性基金預算收入0萬元。
(二)支出預算情況
2025年支出預算168.56萬元,比2024年增加1.59 萬元,主要原因是人員增資。其中:財政撥款安排的支出168.56萬元。
????四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算當年支出168.56萬元,包括:公共安全支出137.26萬元、社會保障和就業(yè)支出12.89萬元、衛(wèi)生健康8.46萬元、住房保障支出9.96萬元。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預算公開表4,5,6,7)2025年一般公共預算支出168.56萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出168.56萬元,比2024年增加1.59萬元,主要原因是上年人員增資增加經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費支出 134.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費支出33.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置等。
(二)項目支出
2025年部門預算中不包含項目預算支出。
(三)支出功能分類說明
1.公共安全支出2025年預算數(shù)為137.26萬元, 比2024年預算增加 1.14萬元, 主要原因是人員增資增加經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出2025年預算數(shù)為12.89萬元,比2024年預算增加0.2萬元,主要原因是人員增資增加社保繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出2025年預算數(shù)為8.46萬元,比2024年預算增加0.13萬元,主要原因是人員增資增加醫(yī)療保險支出。
4.住房保障支出2025年預算數(shù)為9.96萬元,比2024年預算增加0.14萬元,主要原因是人員增資增加住房公積金繳費支出。
????五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統(tǒng)一安排,根據(jù)部門實際情況,經(jīng)市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費0萬元,較2024年一致。預計接待0批次,???0人次。
3.公務用車運行維護費18萬元,較2024年一致。公務用車編制數(shù)3輛。
4.培訓費0.07萬元,比2024年一致。
5.會議費0萬元,較2024年一致。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況
機關運行經(jīng)費24.12萬元,較2024年預算增加0.03 ??萬元,增長0.1%,增長主要原因是人員增資增加福利費等。
?七、政府采購安排情況
2025年,部門(單位)政府采購預算總額 ???萬元,其中:政府采購貨物預算 ???萬元,政府采購工程預算 ???萬元,政府采購服務預算 ???萬元。
2025年,部門(單位)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 ?萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額 ?萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為28.55萬元。其中:辦公用房 0 ???平方米,價值0萬元。預算部門(單位)共有公務用車3輛,價值3元。單價20萬元以上的設備價值 0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約 ????萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2025年使用政府性基金預算撥款安排支出 ????萬元,較2024年預算增加(減少) ???萬元,增長(下降) ???%。
1.交通運輸支出( 類) 民航發(fā)展基金支出( 款) 民航安全( 項)2025 年預算數(shù)為 ???萬元,較2024 年預算減少 ??萬元,主要原因是……。
2.……
說明:如果2025年未安排政府性基金預算支出,請寫成“未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表?!?/span>
(二)非稅收入情況
2025年本部門/單位涉及非稅收入,2025年計劃征收 ???萬元。其中:中央(省級)批準設立 ??個,主要是 ??費、 ?費……,分別計劃征收 ??萬元、 ?萬元……。
說明:如果2025年無非稅收入,請寫成“本部門/單位2025年無非稅收入。”
(三)重點項目情況
選取1個2025年部門/單位預算安排的經(jīng)濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息,包括項目名稱、項目概況、立項依據(jù)、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預算安排、預期總體目標等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟社會發(fā)展類項目支出的部門/單位可公開其他類項目。
項目名稱:
1、項目概況:
2、立項依據(jù):
3、實施主體:
4、實施周期:
5、實施計劃:
6、年度預算安排:
7、預期總體目標:
說明:如果本部門沒有一般公共預算的項目支出預算,則寫“本部門/單位年初預算未安排項目支出,無重點項目說明?!?/span>
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付 ??萬元,較2024年預算增加(減少) ??萬元,增長(下降) ??%,增長(下降)的主要原因是……。
(有轉(zhuǎn)移支付時使用)
1.一般性轉(zhuǎn)移支付 ??萬元,具體項目有:
(1)項目1 ???萬元;
(2)項目2 ???萬元;
(3)項目3 ???萬元
……
2.專項轉(zhuǎn)移支付 ???萬元,具體項目有:
(1)項目1 ???萬元;
(2)項目2 ???萬元;
(3)項目3 ???萬元
……
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付 ???萬元,具體項目有:
(1)項目1 ???萬元;
(2)項目2 ???萬元;
(3)項目3 ???萬元
……
備注: 如果2025年無部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付,請寫成“未安排預算,部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表?!?/span>
(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況
2025年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出 ??萬元,比2024年預算增加(減少) ?萬元,增長(下降) ?%。
1.國有資本經(jīng)營預算支出( 類)解決歷史遺留問題及改革成本支出( 款)國有企業(yè)改革成本支出(項)2025 年預算數(shù)為 ??萬元,較2024 年預算減少 ?萬元,主要原因是……。
2.……
備注:1.分科目到項級進行說明,請參考一般公共預算和政府性基金的要求。
2.如果2025年未安排國有資本經(jīng)營預算支出,請寫成“未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表?!?/span>
十、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況。
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標 ??個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目 ??個,公開率為 ???%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目 ??個,占本部門/單位項目的 ???%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目 ??個,完成率為 ???%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:……(需自行完善編輯)。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目 ??個,占本部門(單位)項目的 ???%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目 ??個,完成率為 ???%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:……??冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:……(需自行完善編輯)。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共 ??個,其中,部門(單位)整體支出 ??個,項目支出 ??個,轉(zhuǎn)移支付項目 ??個,績效自評覆蓋率為 ???%??冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:┄┄(需自行完善編輯)。
4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金 ?萬元,2025年度增加(減少)部門預算項目 ??個,增長率/壓減率 ??%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的 ??個。
(二)2025年績效目標編制情況
2025年,納入部門/單位預算績效目標管理的項目 ??個。其中,部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標 ??個、三級指標 ??個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標 ??個、三級指標 ??個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
張掖市公安局機場分局
2025年1月24日
?
附件:1. 張掖市公安局機場 分局2025年部門預算公開表
2.張掖市公安局機場分局 2025年部門/單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁面